Dobrý deň pani Koniariková,
automatické dopĺňanie bankových účtov do dokladov fakturácie, nastavíte na konkrétnom číselnom rade (OF, OD,...) v menu Firma - Nastavenie - Číslovanie dokladov.
Ak potrebujete na faktúre vidieť viac bankových účtov, odporúčam Vám tlačiť zostavu Faktúra tri bankové účty.
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa dá nastaviť nejaký bank. účet ako predvolený, resp. konkrétne ak napr. vystavujem faktúru, objednávku je možné tam zadať až tri bankové účty. Táto položka ale býva pri každom novom vystavovanom doklade prázdna a častokrát to tam zabudnem natiahnuť. Či je teda možné, aby to tam program ťahal automaticky. A ďalej, ako si faktúru, na ktorej potrebujem mať zadaných viac bankových účtov vytlačím. Lebo v tej zostave, ktorú tlačím ja dáva len jeden BÚ a neprišla som na to, v ktorom type faktúry na tlač ich tam dáva viac. Ďakujem veľmi pekne za každý príspevok.
(Mgr.Janka Brodňanová, 30.01.2012, 16:13, Reakcia na: odpisy a uzávierka DM)
Dobrý deň,
v uvedenom prípade nás prosím kontaktujte telefonicky na tel. č. 041/707 10 21, aby sme odkonzultovali nastavenia pre úspešné ukončenie uzávierky DM aj so zaúčtovaním pre konkrétne karty DM.
Dobrý deň, chcem vypočítať účtovné odpisy za rok 2011. idem cez voľbu účtovná závierka/výpočet odpisov, keď dám voľbu pridať, program mi vypíše chybu. vraj nemám zadaný účet odpisov, alebo je zle zadaný, všetko som však skontrolovala a účty na strane MD i D sú správne, pričom voľba zapísať ÚO s otázkou je takisto zapnutá. Prosím, poraďte mi, ako mám postupovať.
Dobrý deň,
priamo na karte konkrétneho dlhodobého majetku je možné v záložke Daňové odpisy v pravej časti zaškrtnúť voľbu Prerušiť v aktuálnom roku. Odporúčame následne skontrolovať nastavený Typ účtovného odpisu v záložke Účtovné odpisy. V prípade typu UO=DO, alebo UO=DO s posunom treba zrušiť zaškrtnutie voľby UO=DO s prerušením. V takom prípade zostanú účtovné odpisy pre daný rok vypočítané, napriek tomu, že daňové odpisy boli prerušené.
(Ing. Zuzana Uríková, 26.01.2012, 07:33, Reakcia na: Predbežná finančná kontrola)
Dobrý deň,
text môžete zadať priamo v internom doklade v Evidencii účtovných dokladov v poli Text pod partnerom alebo v časti Text v účtovných zápisoch. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
(Ing. Zuzana Uríková, 24.01.2012, 06:54, Reakcia na: Hospodársky výsledok)
Dobrý deň,
áno, čistý výsledok hospodárenia sa počíta ako výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (-1800 Eur) mínus daň (1140 Eur) spolu -2940 Eur. Táto suma sa prenesie do nasledujúceho roka do interného dokladu so zaúčtovaním 431/701 v sume 2940 Eur. Pre kontrolu si môžete pozrieť tlačovú zostavu Výsledovka komplexná cez Prehľady - Výkaz ziskov a strát a Výsledovka jednoduchá.
Dobrý deň,
na základe uvedených informácií nie je možné presne určiť typ sumy.Každý typ sumy reprezentuje riadok Daňového priznania DPH, podľa toho sa nastaví aj príslušný typ sumy.V prípade, ak doklad vôbec nevstupuje do Daňového priznania DPH, ani do Súhrnného výkazu, môžete použiť typ sumy V. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
(Ing. Lenka Čopáková, 23.01.2012, 11:55, Reakcia na: re: Zmeny vo formatoch a tabulkach)
Je nám ľúto pán Zvonár, že Vám nemôžeme ponúknúť riešenie, ktoré požadujete. V súčasnej dobe sú spomínané textové súbory jediné riešenie, ktoré udržujeme a zverejňujeme pre zákazníkov. Textové štruktúry boli aktualizované s verziou 15.00. Ďakujeme za pochopenie.
dobrý deň, chcem sa opýtať aký typ sumy mám použiť pri vystavenej faktúre, ak sa jedná o finančnú službu oslobodenú od DPH podľa § 39. (u platcu DPH).
A taktiež aký typ sumy použiť pri vystavenej faktúre podľai § 66 keď sa DPH zdaní len marža.
Dobrý deň. V predchádzajúcom roku som mala účt.HV pred zdanením stratu napr. -1800 eur. Pripočít. položky 7800 eur. Daň. základ 6000 eur, z toho daň. povinnosť 1140 eur. Po riadnej uzávierke a prechode do nového roka mi prenieslo na účet 431 ako poč. stav +2940 eur. Čiže zrátalo sumy1800(účt.HV)+1140(daň. povinnosť) bez ohľadu na znamienko mínus pri sume 1800. Je to tak správne? Ďakujem.
(Ing. Zuzana Uríková, 19.01.2012, 15:38, Reakcia na: Vystavená faktúra)
Dobrý deň pani Mikšová,
pokiaľ potrebujete zadať odoslanú faktúru v roku 2012 a DPH uviesť do roku 2011, vtedy odoslanú faktúru zaúčtujete v roku 2012 a sumu DPH zadáte cez typ sumy V - voľný základ. V roku 2011 zaúčtujete cez interný doklad len výšku DPH. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Vystavujem faktúru v januári 2012 - dátum vystavenia napr. 10.1.2012. ale zdaniteľné plnenie je 31.12.2011 (spotreba energie za min.mesiac). Nechce mi ju zapísať do EUD pretože je to za rok 2011.Do ktorého roku mám urobiť tú faktúru? DO roku 2011 mi ju zapíše, ale potom mám na účte 311 stav a ja ho chcem mať v roku 2012.
Neviem či som to napísala jasne, snáď áno.
(Ing. Zuzana Uríková, 18.01.2012, 15:39, Reakcia na: inventarizacia pohladavok)
Dobrý deň,
odsúhlasenie pohľadávok môžete v programe Omega tlačiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je cez menu Tlač/Prehľady a Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov, vtedy sa tlačí odsúhlasenie za všetkých partnerov. Druhý spôsob je cez menu Prehľady - Prehľad pohľadávok a v tlači je možnosť zvoliť si vybraté v knihe pohľadávok.
(Lukas Zvonar, 18.01.2012, 14:56, Reakcia na: re: Zmeny vo formatoch a tabulkach)
Asi sa nechapeme, ale podla mna zverejnit interne specifikacie importu a exportu nevyzaduje ziadne dodatocne vyvojove kapacity. Staci chciet zverejnit cast toho, co mozno pokladate za vlastne dusevne vlastnictvo, ktore si od Vas kazdorocne kupujeme ako "ciernu krabicku".
Ďakujem veľmi pekne. A pri príjme z odmeny nemusím zadávať typ sumy pre koeficient? Mám na mysli, keď si chcem pozrieť výstup cez tlač - DPH - hodnoty pre výpočet koeficientu.
Dobrý deň,
pre doklady, ktoré potrebujete koeficientovať je potrebné nastaviť typ sumy obsahujúci písmeno k, napríklad pre DF sú to typy súm Ak a 21Ak, podľa toho bude program tieto hodnoty prepočítavať predbežným koeficientom. Tento je potrebné mať zadefinovaný v menu Firma - Nastavenie - Všeobecné nastavenia - Firma. Takýmto spôsobom budete účtovať všetky vstupy, pre ktoré je potrebné DPH prepočítavať koeficientom. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 21.
Dobrý deň, účtujem pohostinstvo s výhernými hracími automatmi. Ako správne zaevidujem, pod akým typom sumy, príjem odmeny z výhier, aby mi potom správne rátalo koeficient? Koeficientovať budem vstupy len v mesiacoch s oslobodeným príjmom, či vo všetkých? Ďakujem
Dobrý deň,
v prípade, že za dané obdobie sú na karte majetku vypočítané účtovné odpisy, tieto sa zaúčtujú do ID až po uzavretí daného obdobia. Uzávierku dlhodobého majetku je možné spustiť cez menu Evidencia - Dlhodobý majetok - pomocou tlačidla Uzávierka/Zaúčtovanie odpisov (nachádza sa vľavo dole) a v následne zobrazenom okne cez tlačidlo Pridaj.
dobry den
pri zadefinovaní dlhodobeho majetku nie je zauctovany odpis v ID, pricom je v nastaveniach DM zaskrtnuta moznost zauctovat s otazkoua.
dakujem
(Ing. Lenka Čopáková, 13.01.2012, 10:20, Reakcia na: Zmeny vo formatoch a tabulkach)
Dobrý deň,
v rámci polročného vývoja nových verzií dochádza v štruktúre databázy k veľkému počtu zmien. Pre prípadné poskytovanie dokumentácie a informácií o týchto zmenách, by sme na to potrebovali vyčleniť časť vývojových kapacít, čo v súčasnosti nie je možné realizovať. Pre komunikáciu s ostatnými softvérmi odporúčame využívať importy a exporty prostredníctvom textových štruktúr, ktoré sa snažíme udržiavať aktuálne a pokiaľ je to možné udržiavame aj spätnú kompatibilitu so staršími verziami programu. Ďakujeme za pochopenie.