Dobrý deň, pri prechode z r.2008 do r.2009mi program vypočítal centový rozdiel 41844,39 € a syst.učtoval 022/663. Suma je obstaravacia cena traktora v roku 2008. Asi to nie je správne ako to mám opraviť?Táto suma prešla systemovo tiež 022/701
To isté mi urobilo s oprávkami . Ďakujem.
Orolinová M.
Dobrý deň, prosím Vás pri prechode z r. 2008 na 2009 mi program vypočítal centový rozdiel 9000,- EUr a zaučtoval nasledovne: 022/663. Táto suma je vlastne obstaranie motor. vozidla v roku 2008. Prosím Vás čo mám s tým centovým rozdielom robiť v roku 2009, asi to nie správne. Ďakujem pekne.
Dobrý deň milý Kros, v roku 2008 sme mali na účte 365 000 zostatok, ktorý prešiel v roku 2009, ale po ukončení účtovníctva za rok 2009 a kontrole začiatočných stavov v roku 2010 mi nesedí o zostatok, ktorý bol vedený ešte v roku 2008 v SKK. Ako to napraviť? Ďakujem
re: Prepočet na Eur bezprostredne predch.účt.obdobia vo výkazoch za r.2009
(Martina Kavecká, 01.03.2010, 11:44, Reakcia na: Prepočet na Eur bezprostredne predch.účt.obdobia vo výkazoch za r.2009)
Dobrý deň pani Miháliková,
do hlavnej knihy (otváracia súvaha) k 01.0.2009 sa hodnoty prepočítali so slovenských korún/30.1260. Do výkazov sa hodnoty prepočítali z tisícov SKK/30,1260.
Tieto hodnoty sa zosúladiť nedajú, pretože prepočty sú rozdielne.
Prepočet na Eur bezprostredne predch.účt.obdobia vo výkazoch za r.2009
(Eva Miháliková, 01.03.2010, 10:45)
Prepočet bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia na Eur v Súvahe a VZS za r.2009 je z tisíc Sk z r.2008, čo ale nesúhlasí s počiatočnými stavmi na účtoch v otváracej súvahe k 1.1.2010, prosím o radu ako zosúladiť tieto stavy.
Ďakujem za odpoveď.
re: prevod pokladnice pôvodne v SKK interným dokaldom
(Martina Kavecká, 25.01.2010, 09:39, Reakcia na: prevod pokladnice pôvodne v SKK interným dokaldom)
Dobrý deň,
pokladnica SKK z roku 2008 sa previedla do roku 2009 ako valutová pokladnica. Je potrebné z valutovej pokladnice zaúčtovať výdaj v SKK, kurzom 30,126 ako 261/211xxx a vytvoriť príjem do tuzemskej eurovej pokladnice 211xxx/261.
Dobrý deň,
pri uzávierku r.2008 pokladnica v SKK je ako valutová zID. Je potrebný prevod interným odkladom do pokladnice v EUR. Akým spôsobom to vykonať.
Ďakujem.
(Martina Kavecká, 11.01.2010, 08:32, Reakcia na: PS novej firmy)
Dobrý deň pani Kováčová,
- počiatočné stavy účtov v programe OMEGA zadáte do interného dokladu, kde ich zúčtujete oproti účtu 701. Ak máte nejaké počiatočné stavy v inej mene ako je mena EUR, tieto zostatky zadáte do zahraničného interného dokladu s príslušnou menou a kurzom. Interné doklady budú zaúčtované v období OTVORENIE, s dátumom 01.01.2009.
- počiatočné stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov zaevidujete do príslušných okruhov: napr. došlú faktúru do okruhu DF, atď. Pri zadávaní týchto faktúr doplňte reálne dátumy, obdobie OTVORENIE a zapnite voľbu Neúčtovať (nachádza sa pod Obdobím).
Podrobnejšie informácie ohľadom zadávania počiatočných stavov nájdete aj v našom elektronickom helpe, ktorý spustíte cez klávesu F1, alebo aj v našej príručke.
Dobrý deň,
prosím o radu, mám existujúcu firmu, ktorú potrebujem účtovať od 01.01.2009 v programe Omega v EUR, ako si mám nastaviť účtovné obdobie a ako to dostanem do PS
Ďakujem
Kováčová
(Ing. Zuzana Uríková, 16.12.2009, 15:24, Reakcia na: žiadosť o radu )
Dobrý deň pani Ing. Remáková,
pokiaľ je na skladových kartách záporný stav, v kontrole cez Firma - Kontrola Vám zobrazí tieto skladové karty. Cez Sklad - Skladové karty je možnosť si cez tlačidlo Pohyby, ktoré sa nachádza vľavo dole, zobraziť príjem a výdaj na konkrétnej skladovej karte. Pokiaľ je na skladovej karte záporný stav, je potrebné skontrolovať nielen dátum vystavenia ale aj čas vystavenia príjemky a výdajky. Príjemka musí byť časovo skôr ako výdajka. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
potrebujem poradiť: vstupný sklad - príjmem napr. 100 kg. tvarohu, v ten istý deň robím odpisy suroviny : napr. 17 kg a napriek tomu som v mínuse na vstupnom sklade
Prosím Vás máme v škole program omega a mali by sme v ňom účtovať. Problém je že som z toho pako a hľadám na internete nejakú príručku čo by mi pomohla. existuje niečo také?
(Martina Kavecká, 28.08.2009, 10:20, Reakcia na: Tlač OF s pečiatkou firmy.)
Dobrý deň pani Karšayová,
ak chcete tlačiť pečiatku, je potrebné si pri výbere tlačovej zostavy pre faktúru (napr. faktúra komplet) si cez tlačidlo Nastavenie zapnúť voľbu Tlačiť pečiatku.
(Martina Kavecká, 14.07.2009, 09:47, Reakcia na: Zápočet DF a DD.)
Dobrý deň pani Karšayová,
v programe Omega si zápočet vytvoríte cez menu Evidencia - Dohody o zápočte pohľadávok. Keď si zápočet vytvoríte cez tlačidlo Pridaj, vytlačíte si ho cez zostavu Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom, pretože započítavate DD a DF.
Dobrý deň pani Miženková,
aby sa Vám zobrazila správne evidencia DPH, je potrebné pri zaúčtovaní mať pri základe dane a DPH zadaný správny typ sumy. Typ sumy je vo väčšine prípadov rovnaký ako číslo riadku daňového priznania DPH, do ktorého sa má príslušná hodnota vyplniť. Odporúčame Vám preto na spomínanom doklade skontrolovať, či sú správne zadané typy súm.
V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky 041/707 10 21 alebo na omega@kros.sk
Dobrý deň pani Miženková,
prechod do nového roku môžete uskutočniť aj v prípade, že ešte nemáte ukončený predchádzajúci rok. V programe Omega je možnosť spustenia opakovaného prechodu. Tzn. prechod spúšťate, keď potrebujete aktualizovať zostatky v ďalšom roku. Všetky doklady vytvorené v novom roku ostanú zachované, aktualizujú sa len zostatky z minulého roka.
Chcela by som sa opytat, ci mozem prejst do noveho roku aj ked este nemam celkom ukonceny minuly rok? ( zacinam este iba teraz a preto neviem, ci mozem uctovat uz tento rok, ked este nemam ukonceny minuly rok.
Prosila by som Vas o radu, ci mam dobre zauctovane auto- mylim odpisy mesacne, lebo v evidencii DPH sa mi nezobrazuju.
odpisy mesacne 551/082
leasingový úrok 562/474
DPH 343/474
ked to mam takto zauctovane tak sa mi DPH nezobrazi v evidencii DPH. Dakujem
(Martina Kavecká, 04.06.2009, 14:17, Reakcia na: Vloženie firmy z druheho pocitaca)
Dobrý deň pán Švehla,
ak máte vo svojom počítači firmu, ktorú ste spracovali, je potrebné urobiť archív tejto firmy (cez menu Firma - Archivuj). Daný archív si potom obnovíte v počítači, ktorý máte vo firme (cez menu Firma -Obnov dáta z archívu).
V prípade nejasností nás môžete kontaktovať aj telefonicky 041/707 10 21.