Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2654, Posledná zmena: 22.10.2014, 15:41
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Účtovné odpisy nie sú na karte DM
(Adriana, 02.03.2012, 14:50)
V evidencii/Dlhodobý majetok mi chýbajú účtovné odpisy. Po kliknutí na tlačidlo "pridaj" sa mi objavuje ako prvá možnosť nie "ručne zadaný odpis", ale "odpisy z minulých rokov", ostatné sa zhoduje s tým, čo máte v príklade v Dlhodobom majetku a jeho odpisovaním, t.j. Technické zhodnotenie, Zníženie ceny a Zvýšenie ceny. Ako to mám napraviť, aby aj mne pri daňových odpisoch zjavili na karte DM aj účtovné odpisy?
re: KM či DM
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 01.03.2012, 16:04, Reakcia na: KM či DM)
Dobrý deň,
v postupoch účtovania v § 11 sa uvádza, že ako zásoby sa účtuje hmotný majetok, ktorého ocenenie podľa zákona o dani z príjmov je rovné alebo nižšie (t.j. 1700,-  EUR a menej), ale ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a tento majetok nebol zaradený do dlhodobého majetku. Na základe uvedeného sa môžete rozhodnúť, či nákup takéhoto majetku zaúčtujete do PD ako výdavok s účelom-stĺpcom PD - Výdavok za materiál, príp. s účelom-stĺpcom PD - Prevádzková réžia. Vzhľadom k tomu, že účtovné poradenstvo neposkytujeme, otázky účtovného charakteru Vám doporučujeme konzultovať s daňovým poradcom.
KM či DM
(Mihaliková, 01.03.2012, 16:01)
Kde ma byť správne zaradený  majetok zakúpený z dotácie z ÚP /počítač, program Cenkros, PC stolík, multifunkč. zariadenie / všetko sú to veci s hodnotou pod 1700 eur, ale doba použitia je predsa len viac ako 1 rok. Dám to do krátkodob. majetku alebo dlhodobého majetku /samozrejme odpisovať ho nemôžme/.
faktúry za telefón
(Ľudmila Laktišová, 01.03.2012, 15:46)
Prosím Vás o radu, ako správne zaúčtovať faktúry z O2, ak mám normálnu faktúru za jan. záloha za SIM 20,-eur,potom 5 mesiacov faktúry v sume, koľko prevolám,v júli faktúra 14,27 odrátaná z januára mínus 20,00 a suma na úhradu -5,73, faktúra v auguste 8,74, ale k úhrade 3,01 /8,74-5,73/.Neviem ako to dať správne v súlade peň.denník a záväzky.Ďakujem.
re: uzávierkové operácie
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 01.03.2012, 08:25, Reakcia na: uzávierkové operácie)
Dobrý deň,
v prípade účtovania interných dokladov v priebehu účtovného obdobia, tieto zaúčtujete so skutočným dátumom, t.j. v uvedenom prípade s dátumom: 05.10.2011.
uzávierkové operácie
(Mihaliková, 29.02.2012, 17:50)
Dobrý deň,

aký dátum dám do interných dokladov /uzávier. operácie/ ak ide o dotáciu - napr. každý mesiac sa platia odvody napr. 5.10.2011, interné doklady k tomu budú s akým dátumom  - tiež  5.10., alebo s dátumom 31.12. - keďže ide o uzávierkové /nepeňažné/ operácie?
Riadila som sa Vašimi "Postupmi a príkladmi  /Poskytnutá dotácia z ÚP/, kde pri ID nemáte uvedený dátum 31.12., ale bežný dátum kedy došlo k účt. operácii.
re: dotácia z ÚP
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 29.02.2012, 15:59, Reakcia na: dotácia z ÚP)
Dobrý deň,
postup k zaúčtovaniu poskytnutej dotácie nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "dotácia", následne sa Vám zobrazí návod: Ako v programe ALFA zaúčtovať poskytnutú dotáciu z úradu práce?, podľa ktorého Vám doporučujem postupovať pri účtovaní poskytnutej dotácie.
dotácia z ÚP
(Ľudmila Laktišová, 29.02.2012, 15:10)
Potrebovala by som poradiť ohľadom čerpania dotácie z ÚP.Celá poskyt. dot v sume 3559,-eur.Prvý rok vyčerpaná dot. 2409,- eur a zostatok 1150,- eur. Druhý rok som prebrala účt. od inej účtovníčky, účtovala som v priebehu roka čerpanie len odvodov do ZP z dot. v peň.denníku - výdavok banka a VOZD  do fondov každý mesiac, tiež každý mesiac uhradený záväzok voči ZP. Ako na konci roka zaúčtovať vyčerpanú dot. a zostatok? Mám zaúčtovať aj záväzok celkom /zostatok po prvom roku/ na začiatku druhého roka?
re: faktura
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 29.02.2012, 11:35, Reakcia na: faktura)
Dobrý deň,
príjem za úhradu takejto faktúry zaúčtujete do toho účtovného obdobia, kedy bola úhrada skutočne prijatá, t.j. do účtovného obdobia roku 2012.
faktura
(veronika, 28.02.2012, 18:03)
dobry den, chcela by som sa opytat mam alfu, nie osm pl. DPH a vystavila som fakturu 31.12.2011, ktoru mi firma splatila v roku 2012, mam si ju dat do danoveho priznania ako prijem az v roku 2012, ked ju uhradili nie? dakujem
re: Zaúčtovanie výhry
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 28.02.2012, 09:07, Reakcia na: Zaúčtovanie výhry)
Dobrý deň,
vzhľadom k tomu, že účtovné poradenstvo neposkytujeme, uvedenú otázku Vám doporučujeme konzultovať s daňovým poradcom.
Zaúčtovanie výhry
(Maja, 27.02.2012, 16:55)
Dobrý deň,ako zaúčtujem výhru zo súťaže v hodnote 130 Eur
re: Zaúčtovanie úveru z banky na kúpu nehnuteľnosti
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 27.02.2012, 09:11, Reakcia na: Zaúčtovanie úveru z banky na kúpu nehnuteľnosti)
Dobrý deň,
postup k zaúčtovaniu poskytnutého úveru nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "úver", následne sa Vám zobrazí návod: Ako zaúčtujem poskytnutý úver?, podľa ktorého Vám doporučujeme postupovať pri účtovaní poskytnutého úveru.
re: Daň z motorových vozidiel
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 27.02.2012, 08:54, Reakcia na: Daň z motorových vozidiel)
Dobrý deň,
v prípade, že daň z motorových vozidiel sa vzťahuje k vozidlu, ktoré je zaradené do podnikania, úhradu takejto dane zaúčtujete ako výdavok s účelom-stĺpcom PD - Prevádzková réžia. Čo sa týka úhrady zaplatenej DPH, túto zaúčtujte ako výdavok s účelom-stĺpcom PD - Zaplatená DPH. Vzhľadom k tomu, že účtovné poradenstvo neposkytujeme, otázky účtovného charakteru Vám doporučujeme konzultovať s daňovým poradcom.
re: Ako zaúčtovať v ALFE príjem 2% z DFO?
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 27.02.2012, 08:38, Reakcia na: Ako zaúčtovať v ALFE príjem 2% z DFO?)
Dobrý deň,
vzhľadom k tomu, že účtovné poradenstvo neposkytujeme, otázky účtovného charakteru Vám doporučujeme konzultovať s daňovým, príp. účtovným poradcom.
Daň z motorových vozidiel
(MajkaO, 26.02.2012, 13:38)
Dobrý deň
chcem poprosiť: som szco - platca dph a neviem ako mám zaevidovať daň z motorových vozidiel a zaplatenú DPH.
Už teraz vďdaka.
Ako zaúčtovať v ALFE príjem 2% z DFO?
(Martin Macik, 26.02.2012, 00:26)
Ako zaúčtovať v ALFE príjem 2% z DFO? Sme neziskova a niesme platcami DPH.
Zaúčtovanie úveru z banky na kúpu nehnuteľnosti
(Oľga Saglenová, 25.02.2012, 00:43)
Chcela by som poradiť ako zaúčtovať v programe Alfa prijatie úveru od VÚB/úver prijatý v mesiaci december  r.2011 a následne vyplatený/ na kúpu nehnuteľnosti komplet aj s pozemkom a splátky realizované od januára 2012. Ďakujem
re: Odpisovanie hmotného majetku
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.02.2012, 16:33, Reakcia na: Odpisovanie hmotného majetku)
Dobrý deň,
postup k zaúčtovaniu nákupu dlhodobého majetku nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "dlhodobý majetok", následne sa Vám zobrazí návod: Ako zaevidovať dlhodobý majetok, ako ho odpísať daňovo a účtovne?, podľa ktorého Vám doporučujeme postupovať pri účtovaní nákupu dlhodobého majetku. Uvedený postup je spracovaný v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. Čo sa týka zákona č. 548/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z., uvedené informácie ohľadom účtovania nákupu dlhodobého majetku podľa zákona č. 548/2011 Vám doporučujeme konzultovať s daňovým poradcom.
Odpisovanie hmotného majetku
(Dana, 24.02.2012, 14:33)
Zákonom č. 548/2011 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2012 mení odpisovanie hmotného majetku, prosím o radu ako tento správne zaúčtovať. Stroj bol kúpený 15.2.2012 a zaradený do majetku podnikateľa jeho cena je vyššia ako 1700,- Eur a podnikateľ je mesačný platiteľ DPH. Ďakujem.
re: živnostník a dohoda
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.02.2012, 12:37, Reakcia na: živnostník a dohoda)
Dobrý deň,
pre uplatnenie daňového bonuse je potrebné dosiahnuť zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázať základ dane. Vzhľadom k tomu, že účtovné poradenstvo neposkytujeme, otázku vypĺňania daňového priznania Vám doporučujeme konzultovať s daňovým poradcom.
re: Zaúčtovanie zásob
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.02.2012, 08:45, Reakcia na: Zaúčtovanie zásob)
Dobrý deň,
v postupoch účtovania v § 11 sa uvádza, že ako zásoby sa účtuje hmotný majetok, ktorého ocenenie podľa zákona o dani z príjmov je rovné alebo nižšie (t.j. 1700 EUR a menej), ale ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a tento majetok nebol zaradený do dlhodobého majetku. Na základe uvedeného sa môžete rozhodnúť, či takýto hmotný majetok zaúčtujete do PD ako výdavok s účelom-stĺpcom PD - Výdavok za materiál, príp. s účelom-stĺpcom PD - Prevádzková réžia. Otázky účtovného charakteru Vám doporučujeme konzultovať s účtovným poradcom.
živnostník a dohoda
(Jozef, 23.02.2012, 21:51, Reakcia na: mylna platba z osobneho uctu - naklady?)
Dobrý deň, živnostník má z podnikania stratu, pracuje na dohodu. Má nárok na DB na dieťa? Má nárok na zrazenú daň z príjmu, ktorý zarobil na dohodu ?

re: Inventarizačný zápis
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 23.02.2012, 09:55, Reakcia na: Inventarizačný zápis)
Dobrý deň,
zákon o účtovníctve č. 431/2002 v § 6 ods. 3 a § 8 ods. 4. ukladá povinnosť inventarizovať majetok a záväzky. Z uvedeného vyplýva, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky je nutné vykonať inventarizáciu skladu, dlhodobého majetku, pokladnice a ďalších zložiek majetku s pomocou podkladov k inventúre, ktoré nájdete v záložke Tlač/Sklad/, príp. Tlač/Dlhodobý/Majetok, príp. Tlač/Pokladnica a banka, a následne výsledok inventarizácie zaznamenať v inventúrnych súpisoch. Čo sa týka evidencie pohľadávok a záväzkov, k uvedeným evidenciám si vytlačíte len evidencie za celé účtovné obdobie cez záložku Tlač/Pohľadávky, príp. Tlač/Záväzky. Viac informácií k účtovnej závierke nájdete vo vyššie uvedenom zákone o účtovníctve, príp. nás kontaktujte e-mailom na: alfa@kros.sk.
re: inventúrny súpis vs. výkaz majetku
(Timea Joneková, 22.02.2012, 21:15, Reakcia na: inventúrny súpis vs. výkaz majetku)
Nemusíte reagovať, už som prišla na chybu. Nesprávne som mala zadaný dátum vo výdajke k tovaru, kt. bol predaný na prelome rokov.