Dobrý deň,
prosím Vás o radu ako zaúčtovať daňový doklad k vrátenej platbe.
Vopred bol zaplatený preddavok vo vyššej sume ako bola vyúčtovacia faktúra a dodávateľ mi následne poslal mínusový daň. doklad k vrátenej platbe.
(Predchádzajúce doklady – platbu preddavku, fa k prij. platbe aj vyúčtovaciu fa som zaúčtovala tak, ako je uvedené vo videonávodoch, ale tento posledný prípad som tam nenašla.)
Ďakujem za pomoc

, pridaná odpoveď 4. novembra 2020