Dobrý deň, mám na Vás otázku. Máme došlé zDF z Číny, v oblasti CD nás zastupuje spoločnosť DHL, od ktorej máme faktúry, kde je vzrúbené DPH z CD/prípadne clo. Čínsku FA som zaevidovala do zahraničných DF s rozpisom bez DPH, a vytvorila som CD, na ktorej som uviedla sumu DPH, ako partnera som dala DHL, a uhradila som túto Fa. Je tento postup správny, alebo je potrebné nerozúčtovať DPH na CD, ale len to evidovať a zaevidovať ešte navyše PFA z DHL na ktorej je to vyrubené DPH a uhradiť túto FA? Ďakujem

, pridaná odpoveď 31. marca 2021