Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako správne zaevidovať vyšlú vyúčtovaciu faktúru, v ktorej bola odpočítaná faktúra k prijatej platbe, pričom výsledkom vyúčtovania bol preplatok. Považovať túto faktúru za opravnú faktúru a preplatok uviesť v KV C1 a v daňovom priznaní v r. 26 a 27 alebo je potrebné túto faktúru rozdeliť na dodanie tovaru v časti A1 a odpočet prijatej platby v časti C1? Čo je správne?

, pridaná odpoveď 6. apríla 2021