Pekný deň,

chcem sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, že máme ERP, ale cez ňu prijímame iba platby za faktúry. Počas mesiaca máme samozrejme výdaje na PHM, stav.materiál, kanc.potreby. Ale otázka sa týka ako sa účtujú tzv. výbery z pokladnice? Napr.ja zaúčtujem všetky príjmy ako aj výdaje za mesiac január, ale aby mi sedela suma peňazí v zásuvke so sumou v pokladnici, môžem to zaúčtovať následným príjmovým resp.výdajovým dokladom?Aby som tu sumu mala rovnakú v účtovníctve aj v zásuvke?Alebo aký je nejaký všeobecný postup?

Ďakujem za informáciiu

, pridaná odpoveď 4. februára 2021